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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4391 Data de lançamento: 15/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS CONSERTO TAMPA CJ-T DA SPIN JBG 6I07 NA VIAGEM A SANTIAGO LEVANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES DIA 09.04.2024 292,08 292,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2024 RESSARCIMENTO DESPESAS CONSERTO TAMPA CJ-T DA SPIN JBG 6I07 NA VIAGEM A SANTIAGO LEVANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES DIA 09.04.2024 292,08
15/04/2024 Conforme DANFE Nº 001/000097665; 292,08
18/04/2024 Pagamento de Empenho 4391/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 292,08
TOTAL 292,08 292,08 292,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.