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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RUAN ROSA HOPF 02673922067

Dados do Empenho
Número do empenho: 44 Data de lançamento: 04/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa: MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Mesa reta material MDF, medindo 170x70x70cm, toda 900,00 900,00
1.00 Balcão para arquivo baixo com 4 gavetas internas e 2.300,00 2.300,00
1.00 Gaveteiro giratório, material MDF, com rodas, 3 ga 580,00 580,00
1.00 Suporte para CPU, material MDF, medindo 40x38x40cm 150,00 150,00
1.00 Porta de correr, material MDF, medindo 215x90cm, c 1.340,00 1.340,00
1.00 Poltrona de escritório, estrutura em madeira, mate Finalidade: COMPRA DE MOVEIS PARA SALA DE ATENDIMENTO RECURSO 1930 IGD PBF 530,00 530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2024 Mesa reta material MDF, medindo 170x70x70cm, toda Balcão para arquivo baixo com 4 gavetas internas e Gaveteiro giratório, material MDF, com rodas, 3 ga Suporte para CPU, material MDF, medindo 40x38x40cm Porta de correr, material MDF, medindo 215x90cm, c Poltrona de escritório, estrutura em madeira, mate Finalidade: COMPRA DE MOVEIS PARA SALA DE ATENDIMENTO RECURSO 1930 IGD PBF 5.800,00
21/02/2024 Conforme DANFE Nº 890/051586287; 5.800,00
22/02/2024 Pagamento de Empenho 44/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.800,00
23/02/2024 Pagamento de Empenho 44/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.800,00
23/02/2024 estorno emp 44 lancado conta indevida -5.800,00
TOTAL 5.800,00 5.800,00 5.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.