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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4408 Data de lançamento: 15/04/2024
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO MARCELO ABADI PEREIRA - CONSUMO
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO VEIV. JBG 6I07 DIA 16.04.2024 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2024 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO VEIV. JBG 6I07 DIA 16.04.2024 200,00
15/04/2024 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO VEIV. JBG 6I07 DIA 16.04.2024 200,00
16/04/2024 Pagamento de Empenho 4408/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 200,00
06/05/2024 Ref. devolução empenho 4408 de Marcelo Abadi Pereira -7,93
06/05/2024 Ref. devolução empenho 4408 de Marcelo Abadi Pereira -7,93
06/05/2024 Ref. devolução empenho 4408 de Marcelo Abadi Pereira -7,93
TOTAL 192,07 192,07 192,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.