Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4487 |
Data de lançamento: |
16/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POLICLÍNICA SITUADO NA RUA BRASIL NUMERO 651 REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 |
67,26 |
67,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2024 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POLICLÍNICA SITUADO NA RUA BRASIL NUMERO 651 REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2024 |
67,26 |
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16/04/2024 |
Conforme Fatura Nº 17798698292492 |
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67,26 |
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19/04/2024 |
Pagamento de Empenho 4487/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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67,26 |
TOTAL |
67,26 |
67,26 |
67,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.