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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4610 Data de lançamento: 19/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 83 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PLANETARIA 395,00 395,00
1.00 KIT BUCHAS Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇA E MÃO DE OBRA PARA O REPARO DO VEICULO GMC/6100, PLACA IKQ1737. DA SEC DE OBRAS. 58,00 58,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2024 PLANETARIA KIT BUCHAS Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇA E MÃO DE OBRA PARA O REPARO DO VEICULO GMC/6100, PLACA IKQ1737. DA SEC DE OBRAS. 453,00
22/04/2024 Conforme DANFE Nº 001/000003272; 453,00
23/04/2024 Pagamento de Empenho 4610/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 453,00
TOTAL 453,00 453,00 453,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.