Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4610 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
83 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PLANETARIA |
395,00 |
395,00 |
1.00 |
KIT BUCHAS
Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇA E MÃO DE OBRA PARA O REPARO DO VEICULO GMC/6100, PLACA IKQ1737. DA SEC DE OBRAS. |
58,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2024 |
PLANETARIA KIT BUCHAS
Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇA E MÃO DE OBRA PARA O REPARO DO VEICULO GMC/6100, PLACA IKQ1737. DA SEC DE OBRAS. |
453,00 |
|
|
22/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/000003272; |
|
453,00 |
|
23/04/2024 |
Pagamento de Empenho 4610/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
453,00 |
TOTAL |
453,00 |
453,00 |
453,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.