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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD

Dados do Empenho
Número do empenho: 4649 Data de lançamento: 22/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento
Função: Transporte
Subfunção: Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa: Multas Veiculos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GUIA DAER-RS-AUTO INFRAÇÃO SÉRIE EO26251850,INFRAÇÃO DATA 08.12.2023 15:08 MIN. VEIC. JBS 5B03 RENAVAM 01332177643 .VENC. 13.05.2024 , CFE PROC. ADM. 66?2024 104,12 104,12
1.00 GUIA DAER-RS -AUTO INFRAÇÃO SÉRIE EO26315735,INFRAÇÃO DATA 12.12.2023 AS 13:47 MIN , VEIC. JBG 6I07 RENAVAM 01295421531 . VENC. DA MULTA 20.05.2024 , CFE PROC. ADM .133/2024 104,12 104,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2024 GUIA DAER-RS-AUTO INFRAÇÃO SÉRIE EO26251850,INFRAÇÃO DATA 08.12.2023 15:08 MIN. VEIC. JBS 5B03 RENAVAM 01332177643 .VENC. 13.05.2024 , CFE PROC. ADM. 66?2024 GUIA DAER-RS -AUTO INFRAÇÃO SÉRIE EO26315735,INFRAÇÃO DATA 12.12.2023 AS 13:47 MIN , VEIC. JBG 6I07 RENAVAM 01295421531 . VENC. DA MULTA 20.05.2024 , CFE PROC. ADM .133/2024 208,24
22/04/2024 GUIA DAER-RS-AUTO INFRAÇÃO SÉRIE EO26251850,INFRAÇÃO DATA 08.12.2023 15:08 MIN. VEIC. JBS 5B03 RENAVAM 01332177643 .VENC. 13.05.2024 , CFE PROC. ADM. 66?2024 GUIA DAER-RS -AUTO INFRAÇÃO SÉRIE EO26315735,INFRAÇÃO DATA 12.12.2023 AS 13:47 MIN , VEIC. JBG 6I07 RENAVAM 01295421531 . VENC. DA MULTA 20.05.2024 , CFE PROC. ADM .133/2024 208,24
23/04/2024 Pagamento de Empenho 4649/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 208,24
TOTAL 208,24 208,24 208,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.