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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4723 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Veículos do Hospital São Vicente Ferrer
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 80 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA DO AQUECEDOR DO CELTA Finalidade: ESSENCIAL A MANUTENÇAO E CONSERTO DO VEICULO, PARA REDUZIR E ELIMINAR POSSIBILIDADES DE FALHAS OU DEGRADAÇAO E PROLONGAR A VIDA UTIL DO MESMO.CELTA A LT 1.0 PLACA IWG-8337 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 MANGUEIRA DO AQUECEDOR DO CELTA Finalidade: ESSENCIAL A MANUTENÇAO E CONSERTO DO VEICULO, PARA REDUZIR E ELIMINAR POSSIBILIDADES DE FALHAS OU DEGRADAÇAO E PROLONGAR A VIDA UTIL DO MESMO.CELTA A LT 1.0 PLACA IWG-8337 100,00
04/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/2071; 100,00
05/06/2024 Pagamento de Empenho 4723/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.