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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5106 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES FOLHA NORMAL ABRIL 2024 0,00 2.554,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 INSS SERVIDORES FOLHA NORMAL ABRIL 2024 2.554,25
25/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2024 2.554,25
10/05/2024 estorno de liquidação -140,08
10/05/2024 estorno -140,08
20/05/2024 Pagamento de Empenho 5106/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.414,17
TOTAL 2.414,17 2.414,17 2.414,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.