Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5106 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES FOLHA NORMAL ABRIL 2024 |
0,00 |
2.554,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2024 |
INSS SERVIDORES FOLHA NORMAL ABRIL 2024 |
2.554,25 |
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25/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2024 |
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2.554,25 |
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10/05/2024 |
estorno de liquidação |
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-140,08 |
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10/05/2024 |
estorno |
-140,08 |
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20/05/2024 |
Pagamento de Empenho 5106/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.414,17 |
TOTAL |
2.414,17 |
2.414,17 |
2.414,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.