Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5113 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência Básica |
Projeto / Atividade: |
Encargos Gerais do Município |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS FÉRIAS FOLHA NORMAL ABRIL 2024 |
0,00 |
219,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2024 |
FGTS FÉRIAS FOLHA NORMAL ABRIL 2024 |
219,30 |
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25/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL 2024 |
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219,30 |
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20/05/2024 |
Pagamento de Empenho 5113/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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219,30 |
TOTAL |
219,30 |
219,30 |
219,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.