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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5181 Data de lançamento: 25/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 50 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAMILI VITORIA DUTRA DULLIUS 825,28 825,28
1.00 LUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAÃO 928,44 928,44
1.00 JULIA DA ROSA ABRAÃO 928,44 928,44
1.00 LEONARDO MARTINS SEVERO, ESTAGIÁRIOS DO CIEE NA SEC. DE SAÚDE ,ABRIL DE 2024 495,17 495,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2024 CAMILI VITORIA DUTRA DULLIUS LUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAÃO JULIA DA ROSA ABRAÃO LEONARDO MARTINS SEVERO, ESTAGIÁRIOS DO CIEE NA SEC. DE SAÚDE ,ABRIL DE 2024 3.177,33
25/04/2024 CAMILI VITORIA DUTRA DULLIUS LUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAÃO JULIA DA ROSA ABRAÃO LEONARDO MARTINS SEVERO, ESTAGIÁRIOS DO CIEE NA SEC. DE SAÚDE ,ABRIL DE 2024 3.177,33
26/04/2024 Pagamento de Empenho 5181/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.177,33
TOTAL 3.177,33 3.177,33 3.177,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.