Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADRIANO ROCHA ABRAHAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5204 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ADRIANO ROCHA ABRANHÃO - CONSUMO |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERV. PARA CURSO NA DPM EDUCAÇÃO ,NO VEIC. JAE 9G30 VIAGEM DIAS 01 E 02.05.2024 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2024 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERV. PARA CURSO NA DPM EDUCAÇÃO ,NO VEIC. JAE 9G30 VIAGEM DIAS 01 E 02.05.2024 |
200,00 |
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26/04/2024 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERV. PARA CURSO NA DPM EDUCAÇÃO ,NO VEIC. JAE 9G30 VIAGEM DIAS 01 E 02.05.2024
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200,00 |
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30/04/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5204/2024
ADRIANO ROCHA ABRAHAO - 15134 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.