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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5227 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Turismo
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: Programa Caminhos de Histórias Turísticas
Conta de Despesa: 3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa: CONSULTAS E EXAMES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 CONTRATO DE RATEIO GEOPARQUE RAÍZES DE PEDRA - CONTRATO DE RATEIO GEOPARQUE RAÍZES DE PEDRA Finalidade: CONTRATO DE RATEIO GEOPARQUE 1.045,40 12.544,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 CONTRATO DE RATEIO GEOPARQUE RAÍZES DE PEDRA - CONTRATO DE RATEIO GEOPARQUE RAÍZES DE PEDRA Finalidade: CONTRATO DE RATEIO GEOPARQUE 12.544,80
26/04/2024 CONTRATO DE RATEIO GEOPARQUE RAÍZES DE PEDRA - CONTRATO DE RATEIO GEOPARQUE RAÍZES DE PEDRA liq mes de abril 2024 Finalidade: CONTRATO DE RATEIO GEOPARQUE 1.045,40
30/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5227/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.045,40
08/05/2024 CONTRATO DE RATEIO GEOPARQUE RAÍZES DE PEDRA - CONTRATO DE RATEIO GEOPARQUE RAÍZES DE PEDRA Finalidade: CONTRATO DE RATEIO GEOPARQUE 45,40
08/05/2024 CONTRATO DE RATEIO GEOPARQUE RAÍZES DE PEDRA - CONTRATO DE RATEIO GEOPARQUE RAÍZES DE PEDRA Finalidade: CONTRATO DE RATEIO GEOPARQUE 1.045,40
08/05/2024 Liquidação valor indevido -45,40
09/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5227/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.045,40
TOTAL 12.544,80 2.090,80 2.090,80
SALDO A PAGAR 10.454,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.