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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5238 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: INSS APAGAR - AUTONOMOS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTONOMOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE , ABRIL DE 2024 1.773,60 1.773,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTONOMOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE , ABRIL DE 2024 1.773,60
08/05/2024 CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTONOMOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE , ABRIL DE 2024 1.773,60
20/05/2024 Pagamento de Empenho 5238/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.773,60
TOTAL 1.773,60 1.773,60 1.773,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.