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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DOGLAS SILVEIRA SARAIVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5244 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A AGUDO E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. DE AGUDO,HCAA,HUSM NO VEIC. JAQC 1G29 DIA 26.04.2024 DAS 10.30 AS 19.15 MIN 98,97 98,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A AGUDO E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. DE AGUDO,HCAA,HUSM NO VEIC. JAQC 1G29 DIA 26.04.2024 DAS 10.30 AS 19.15 MIN 98,97
10/05/2024 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A AGUDO E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HOSP. DE AGUDO,HCAA,HUSM NO VEIC. JAQC 1G29 DIA 26.04.2024 DAS 10.30 AS 19.15 MIN 98,97
10/05/2024 Pagamento de Empenho 5244/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 98,97
TOTAL 98,97 98,97 98,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.