Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5342 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2024 |
COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 4455 |
0,04 |
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07/05/2024 |
COMPLEMENTA O EMPENHO Nº 4455
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0,04 |
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08/05/2024 |
Pagamento de Empenho 5342/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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0,04 |
TOTAL |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.