Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5404 |
Data de lançamento: |
07/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
90007 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Óleo 0w20 lubrificante sintético (SPIN) embalagem de 1 litro
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
40,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2024 |
Óleo 0w20 lubrificante sintético (SPIN) embalagem de 1 litro
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
400,00 |
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27/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 003/2228; |
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384,00 |
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28/05/2024 |
ESTORNO SALDO LIQUIDAÇÃO |
-16,00 |
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29/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5404/2024
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 |
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375,22 |
29/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5404/2024 |
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8,78 |
TOTAL |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/05/2024 |
8,78 |
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Lançada |
TOTAL |
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8,78 |
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