Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA , VIA SFASSIS ,ALEGRETE,ROSÁRIO DO SUL ,LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 DIA 08.05.2024
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA , VIA SFASSIS ,ALEGRETE,ROSÁRIO DO SUL ,LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 DIA 08.05.2024
200,00
07/05/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 DIA 08.05.2024
200,00
08/05/2024
Pagamento de Empenho 5510/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
200,00
16/05/2024
dev emp 5510 de jose umberto giacomelli
-24,95
16/05/2024
dev emp 5510 de jose umberto giacomelli
-24,95
16/05/2024
dev emp 5510 de jose umberto giacomelli
-24,95
TOTAL
175,05
175,05
175,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.