Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P 13 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS , EM JAGUARI DEVIDO ESTAR EM FALTA EM SVSUL :MOTIVO O DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO EM RAZÃO DE PONTES QUE SOFRERAM ESTRAGOS COM AS ÚLTIMAS CHUVAS
360,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P 13 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS , EM JAGUARI DEVIDO ESTAR EM FALTA EM SVSUL :MOTIVO O DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO EM RAZÃO DE PONTES QUE SOFRERAM ESTRAGOS COM AS ÚLTIMAS CHUVAS
360,00
08/05/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P 13 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS , EM JAGUARI DEVIDO ESTAR EM FALTA EM SVSUL :MOTIVO O DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO EM RAZÃO DE PONTES QUE SOFRERAM ESTRAGOS COM AS ÚLTIMAS CHUVAS
360,00
09/05/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5528/2024
ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO - 8565
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.