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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GEOVANI M DE PAULO MINUSSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5530 Data de lançamento: 08/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO REF. DESPESAS COM DESLOCAMENTO A P.ALEGRE P/PARTIVCIPAR DO CURSO S/RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF CONFORIDADES DOS DEMONSTRATIVOS À LUZ DA 14ª EDIÇÃO DO MANUALDOS DEMONSTRATIVOS FISCAIS E DAS INS N. 18/2023 E 19/2023 REALIZADO NOS DIAS 02 E 03.05.2024. 168,40 168,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2024 RESSARCIMENTO REF. DESPESAS COM DESLOCAMENTO A P.ALEGRE P/PARTIVCIPAR DO CURSO S/RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF CONFORIDADES DOS DEMONSTRATIVOS À LUZ DA 14ª EDIÇÃO DO MANUALDOS DEMONSTRATIVOS FISCAIS E DAS INS N. 18/2023 E 19/2023 REALIZADO NOS DIAS 02 E 03.05.2024. 168,40
08/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 146/1645937; 168,40
09/05/2024 Pagamento de Empenho 5530/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 168,40
TOTAL 168,40 168,40 168,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.