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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5533 Data de lançamento: 08/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA VIA S.F.ASSIS /ALEGRETE/ROSÁRIO DO SUL LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO REGIONAL,CASA DE SAÚDE.HUSM NO VEIC. JBO 3E50 DIA 08.05.2024 DAS 08:00 AS 21:30 MIN 98,97 98,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA VIA S.F.ASSIS /ALEGRETE/ROSÁRIO DO SUL LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO REGIONAL,CASA DE SAÚDE.HUSM NO VEIC. JBO 3E50 DIA 08.05.2024 DAS 08:00 AS 21:30 MIN 98,97
09/05/2024 ESTORNO POR EMP. A MENOR -98,97
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.