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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5571 Data de lançamento: 09/05/2024
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - CONSUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE P/CONSULTA NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 10 E 11.05.2024 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2024 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE P/CONSULTA NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 10 E 11.05.2024 300,00
09/05/2024 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE P/CONSULTA NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 10 E 11.05.2024 300,00
10/05/2024 Pagamento de Empenho 5571/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.