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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DOGLAS SILVEIRA SARAIVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5573 Data de lançamento: 10/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 COMPLEMENTA EMP. 5338 COM MAIS 2 DIÁRIAS MOTIVO PERMANECER MAIS 2 DIAS EM PORTO ALEGRE DEVIDO ENCHENTES E PROBLEMA MECANICO NO VEICULO JBH 7D60,DEIXANDO O MESMO PARA CONSERTO. 395,92 791,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2024 COMPLEMENTA EMP. 5338 COM MAIS 2 DIÁRIAS MOTIVO PERMANECER MAIS 2 DIAS EM PORTO ALEGRE DEVIDO ENCHENTES E PROBLEMA MECANICO NO VEICULO JBH 7D60,DEIXANDO O MESMO PARA CONSERTO. 791,84
10/05/2024 COMPLEMENTA EMP. 5338 COM MAIS 2 DIÁRIAS MOTIVO PERMANECER MAIS 2 DIAS EM PORTO ALEGRE DEVIDO ENCHENTES E PROBLEMA MECANICO NO VEICULO JBH 7D60,DEIXANDO O MESMO PARA CONSERTO. 791,84
10/05/2024 Pagamento de Empenho 5573/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 791,84
TOTAL 791,84 791,84 791,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.