Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
COMPLEMENTA EMP. 5338 COM MAIS 2 DIÁRIAS MOTIVO PERMANECER MAIS 2 DIAS EM PORTO ALEGRE DEVIDO ENCHENTES E PROBLEMA MECANICO NO VEICULO JBH 7D60,DEIXANDO O MESMO PARA CONSERTO.
395,92
791,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2024
COMPLEMENTA EMP. 5338 COM MAIS 2 DIÁRIAS MOTIVO PERMANECER MAIS 2 DIAS EM PORTO ALEGRE DEVIDO ENCHENTES E PROBLEMA MECANICO NO VEICULO JBH 7D60,DEIXANDO O MESMO PARA CONSERTO.
791,84
10/05/2024
COMPLEMENTA EMP. 5338 COM MAIS 2 DIÁRIAS MOTIVO PERMANECER MAIS 2 DIAS EM PORTO ALEGRE DEVIDO ENCHENTES E PROBLEMA MECANICO NO VEICULO JBH 7D60,DEIXANDO O MESMO PARA CONSERTO.
791,84
10/05/2024
Pagamento de Empenho 5573/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
791,84
TOTAL
791,84
791,84
791,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.