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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERTO MARAFIGA PELLENZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 5595 Data de lançamento: 10/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 104 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Toner (3710X) compatível para impressora RICOH SP 3710SF Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA DA EMEF COQUEIROS. 215,00 2.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2024 Toner (3710X) compatível para impressora RICOH SP 3710SF Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA DA EMEF COQUEIROS. 2.150,00
21/05/2024 Conforme DANFE Nº 001/1258; 2.150,00
23/05/2024 Pagamento de Empenho 5595/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.150,00
TOTAL 2.150,00 2.150,00 2.150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.