Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALBERTO MARAFIGA PELLENZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5595 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
104 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Toner (3710X) compatível para impressora RICOH SP 3710SF
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA DA EMEF COQUEIROS. |
215,00 |
2.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2024 |
Toner (3710X) compatível para impressora RICOH SP 3710SF
Finalidade: AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA DA EMEF COQUEIROS. |
2.150,00 |
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21/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1258; |
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2.150,00 |
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23/05/2024 |
Pagamento de Empenho 5595/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.150,00 |
TOTAL |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.