Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAME4NTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA,VIA SFASSIS,MANOEL VIANA,ALEGRETE,ROSÁRIO DO SUL , LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 13.05.2024
273,11
273,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2024
ADIANTAME4NTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA,VIA SFASSIS,MANOEL VIANA,ALEGRETE,ROSÁRIO DO SUL , LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 13.05.2024
273,11
10/05/2024
ADIANTAME4NTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA,VIA SFASSIS,MANOEL VIANA,ALEGRETE,ROSÁRIO DO SUL , LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 13.05.2024
273,11
13/05/2024
Pagamento de Empenho 5625/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
273,11
TOTAL
273,11
273,11
273,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.