Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADUIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA,VIA SFASSIS,MANOEL VIANA ,ALEGRETE,ROSÁRIO DO SUL ,LEVAR PACIENTE P/EXAME E CONSULTA , NO VEIC. JBS 5B03 NO DIA 13.05.2024
242,18
242,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2024
ADUIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA,VIA SFASSIS,MANOEL VIANA ,ALEGRETE,ROSÁRIO DO SUL ,LEVAR PACIENTE P/EXAME E CONSULTA , NO VEIC. JBS 5B03 NO DIA 13.05.2024
242,18
10/05/2024
ADUIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A STA MARIA,VIA SFASSIS,MANOEL VIANA ,ALEGRETE,ROSÁRIO DO SUL ,LEVAR PACIENTE P/EXAME E CONSULTA , NO VEIC. JBS 5B03 NO DIA 13.05.2024
242,18
13/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5626/2024
DOGLAS SILVEIRA SARAIVA - 13388
242,18
TOTAL
242,18
242,18
242,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.