Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5699 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Juros Financiamento FINISA - Contrato nº 0603677- |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Amortização da Divida Contratada - FINISA |
Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
Natureza da despesa: |
JUROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO ORÇAMENTÁRIO Nº 5.236/2024 REFERENTE AOS JUROS DO FINANCIMENTO FINISA
CONTRATO Nº 060367757 - 9º PARCELA - ABRIL/2024 |
13.709,62 |
13.709,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2024 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO ORÇAMENTÁRIO Nº 5.236/2024 REFERENTE AOS JUROS DO FINANCIMENTO FINISA
CONTRATO Nº 060367757 - 9º PARCELA - ABRIL/2024 |
13.709,62 |
|
|
15/05/2024 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO ORÇAMENTÁRIO Nº 5.236/2024 REFERENTE AOS JUROS DO FINANCIMENTO FINISA
CONTRATO Nº 060367757 - 9º PARCELA - ABRIL/2024
|
|
13.709,62 |
|
15/05/2024 |
Pagamento de Empenho 5699/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
13.709,62 |
TOTAL |
13.709,62 |
13.709,62 |
13.709,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.