Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5740 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2000.00 |
SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICACAO PARA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DE PREGAO CIRC 06/2023. |
0,17 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2024 |
SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICACAO PARA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DE PREGAO CIRC 06/2023. |
330,00 |
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07/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/7804; |
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330,00 |
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14/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5740/2024
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 17876 |
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326,04 |
14/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5740/2024 |
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3,96 |
TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
14/06/2024 |
3,96 |
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Lançada |
TOTAL |
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3,96 |
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