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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JANDER GARCIA CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5792 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA, VIA CACEQUI E ROSARIO DO SUL LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM , NO VEIC. JAK 7J26 DIA 18.05.2024 -SABADO DAS 18:30 AS 02:38 DIA 19.05.2024 -DOMINGO 98,97 98,97
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A S.F.ASSIS LEVAR PACIENTE P/EXAME NO HSA , NO VEIC. JAK 7J26 DIA 19.05.2024 DAS 10:00 AS 12:15 MIN. 0,30 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA, VIA CACEQUI E ROSARIO DO SUL LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM , NO VEIC. JAK 7J26 DIA 18.05.2024 -SABADO DAS 18:30 AS 02:38 DIA 19.05.2024 -DOMINGO 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A S.F.ASSIS LEVAR PACIENTE P/EXAME NO HSA , NO VEIC. JAK 7J26 DIA 19.05.2024 DAS 10:00 AS 12:15 MIN. 128,97
20/05/2024 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA, VIA CACEQUI E ROSARIO DO SUL LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO E CONDUTA NO HUSM , NO VEIC. JAK 7J26 DIA 18.05.2024 -SABADO DAS 18:30 AS 02:38 DIA 19.05.2024 -DOMINGO 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A S.F.ASSIS LEVAR PACIENTE P/EXAME NO HSA , NO VEIC. JAK 7J26 DIA 19.05.2024 DAS 10:00 AS 12:15 MIN. 128,97
21/05/2024 Pagamento de Empenho 5792/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 128,97
TOTAL 128,97 128,97 128,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.