Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5802 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
111 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JUNTAS COROA VEÍCULO PLACA IRJ 6130 |
52,00 |
52,00 |
1.00 |
KIT BUCHAS VEÍCULO PLACA IRJ 6130 |
69,00 |
69,00 |
1.00 |
GARFO VEÍCULO PLACA IRJ 6130
Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. |
43,00 |
43,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2024 |
JUNTAS COROA VEÍCULO PLACA IRJ 6130 KIT BUCHAS VEÍCULO PLACA IRJ 6130 GARFO VEÍCULO PLACA IRJ 6130
Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. |
164,00 |
|
|
28/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/570; |
|
164,00 |
|
05/06/2024 |
Pagamento de Empenho 5802/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
164,00 |
TOTAL |
164,00 |
164,00 |
164,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.