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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5802 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 111 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JUNTAS COROA VEÍCULO PLACA IRJ 6130 52,00 52,00
1.00 KIT BUCHAS VEÍCULO PLACA IRJ 6130 69,00 69,00
1.00 GARFO VEÍCULO PLACA IRJ 6130 Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. 43,00 43,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 JUNTAS COROA VEÍCULO PLACA IRJ 6130 KIT BUCHAS VEÍCULO PLACA IRJ 6130 GARFO VEÍCULO PLACA IRJ 6130 Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. 164,00
28/05/2024 Conforme DANFE Nº 001/570; 164,00
05/06/2024 Pagamento de Empenho 5802/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 164,00
TOTAL 164,00 164,00 164,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.