Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5803 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
111 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO LIMPEZA E LUBIFICAÇÃO VEÍCULO PLACA IRJ 6130
Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2024 |
SERVIÇO LIMPEZA E LUBIFICAÇÃO VEÍCULO PLACA IRJ 6130
Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. |
280,00 |
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28/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/417; |
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280,00 |
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05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5803/2024
SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME - 8382 |
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274,40 |
05/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5803/2024 |
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5,60 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
05/06/2024 |
5,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,60 |
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