Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5824 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
105 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GUIA GRAMPO MOLA DIANTEIRA VEÍCULO PLACA IZJ6G35
Finalidade: MANUTENÇÃO DE MOLA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35. |
175,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2024 |
GUIA GRAMPO MOLA DIANTEIRA VEÍCULO PLACA IZJ6G35
Finalidade: MANUTENÇÃO DE MOLA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35. |
175,00 |
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23/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/2587; |
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175,00 |
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28/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5824/2024
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA - ME - 9034 |
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172,90 |
28/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5824/2024 |
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2,10 |
TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/05/2024 |
2,10 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,10 |
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