Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5839 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO IVO VICENTE DUTRA CRISTÓVÃO - CONSUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE PARA CONCULTA E EXAME, NO VEÍCULO JBS5B03 NO DIA 21 DE MAIO. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2024 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE PARA CONCULTA E EXAME, NO VEÍCULO JBS5B03 NO DIA 21 DE MAIO. |
300,00 |
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20/05/2024 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE PARA CONCULTA E EXAME, NO VEÍCULO JBS5B03 NO DIA 21 DE MAIO.
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300,00 |
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21/05/2024 |
Pagamento de Empenho 5839/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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300,00 |
23/05/2024 |
dev. emp. 5839 de ivo vicente cristovao |
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-72,00 |
23/05/2024 |
dev. emp. 5839 de ivo vicente cristovao |
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-72,00 |
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23/05/2024 |
dev. emp. 5839 de ivo vicente cristovao |
-72,00 |
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TOTAL |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.