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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE UMBERTO GIACOMELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5840 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA VIA CACEQUI, ROSÁRIO DO SUL, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HCAA, HUSM,REGIONAL, COM SÁIDA DIA 20 DE MAIO AS 3:30 E CHEGADA NO MESMO DIA AS 15:37 NO VEÍCULO JBO3E50. 98,97 98,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA VIA CACEQUI, ROSÁRIO DO SUL, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HCAA, HUSM,REGIONAL, COM SÁIDA DIA 20 DE MAIO AS 3:30 E CHEGADA NO MESMO DIA AS 15:37 NO VEÍCULO JBO3E50. 98,97
20/05/2024 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA VIA CACEQUI, ROSÁRIO DO SUL, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HCAA, HUSM,REGIONAL, COM SÁIDA DIA 20 DE MAIO AS 3:30 E CHEGADA NO MESMO DIA AS 15:37 NO VEÍCULO JBO3E50. 98,97
22/05/2024 Pagamento de Empenho 5840/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 98,97
TOTAL 98,97 98,97 98,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.