Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCIO EUGENIO DA SILVA ZUQUETTO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5871 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
117 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SENSOR PRESSÃO FLAUTA RAIL IVECO VEICULO PLACA ISD 9611
Finalidade: AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DA VAN IVECO PLACA ISD9611: SENSOR PRESSAO FLAUTA RAIL IVECO |
2.300,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2024 |
SENSOR PRESSÃO FLAUTA RAIL IVECO VEICULO PLACA ISD 9611
Finalidade: AQUISIÇAO DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DA VAN IVECO PLACA ISD9611: SENSOR PRESSAO FLAUTA RAIL IVECO |
2.300,00 |
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27/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/000001008; |
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2.300,00 |
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28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 5871/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.300,00 |
TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.