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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5912 Data de lançamento: 22/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
120.00 Compressa de gaze hidrófila - 10x10cm, com densidade de 13 fios por cm2 confeccionada em tecido 100% algodão, de cor branca, isento de resíduos de detergente, amido, alvejante óptico, ácidos e álcalis, apresentando-se em 8 dobras voltadas para dentro, não radiopaco, não estéril. - pacotes com 500 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE ATRAVES PREGAO CIRC 11/2023. 35,01 4.201,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2024 Compressa de gaze hidrófila - 10x10cm, com densidade de 13 fios por cm2 confeccionada em tecido 100% algodão, de cor branca, isento de resíduos de detergente, amido, alvejante óptico, ácidos e álcalis, apresentando-se em 8 dobras voltadas para dentro, não radiopaco, não estéril. - pacotes com 500 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE ATRAVES PREGAO CIRC 11/2023. 4.201,20
27/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/13568; 4.201,20
04/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5912/2024 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - 16544 4.150,79
04/07/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5912/2024 50,41
TOTAL 4.201,20 4.201,20 4.201,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 04/07/2024 50,41 Lançada
TOTAL   50,41