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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5934 Data de lançamento: 22/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIEMTNO DE COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A LAJEADO NO DIA 22.05.24, NO VEÍCULO JBG9E56. 211,63 211,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2024 RESSARCIEMTNO DE COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A LAJEADO NO DIA 22.05.24, NO VEÍCULO JBG9E56. 211,63
22/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 360634; 211,63
28/05/2024 Pagamento de Empenho 5934/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 211,63
TOTAL 211,63 211,63 211,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.