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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5973 Data de lançamento: 23/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPOTE DO LEITE APLEISUL COM VEÍCULO AGRALE IRS 9442, COM SAÍDA DIA 23.05.24 AS 09 HS E RETORNO 15 HS DO MESMO DIA. 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2024 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPOTE DO LEITE APLEISUL COM VEÍCULO AGRALE IRS 9442, COM SAÍDA DIA 23.05.24 AS 09 HS E RETORNO 15 HS DO MESMO DIA. 30,00
29/05/2024 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPOTE DO LEITE APLEISUL COM VEÍCULO AGRALE IRS 9442, COM SAÍDA DIA 23.05.24 AS 09 HS E RETORNO 15 HS DO MESMO DIA. 30,00
04/06/2024 Pagamento de Empenho 5973/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.