Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IPE SAÚDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6079 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
Tipo de empenho: |
IPERGS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXÍLIO SAÚDE FOLHA NORMAL MAIO 2024 |
0,00 |
12.467,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2024 |
AUXÍLIO SAÚDE FOLHA NORMAL MAIO 2024 |
12.467,48 |
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24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2024 |
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12.467,48 |
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18/06/2024 |
Pagamento de Empenho 6079/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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12.467,48 |
TOTAL |
12.467,48 |
12.467,48 |
12.467,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.