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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6223 Data de lançamento: 24/05/2024
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO FOLHA NORMAL MAIO 2024 0,00 1.321,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2024 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO FOLHA NORMAL MAIO 2024 1.321,44
24/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2024 1.321,44
20/06/2024 Pagamento de Empenho 6223/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.321,44
TOTAL 1.321,44 1.321,44 1.321,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.