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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 623 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 371 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TROCA E CONSERTO DE MOLAS VEICULO PLACA IRJ6130 1.200,00 1.200,00
1.00 TROCA PINOS VEICULO PLACA IRJ6130 120,00 120,00
1.00 TROCA CATRACAS DE FREIO VEICULO PLACA IRJ6130 160,00 160,00
1.00 CONSERTO DE FREIO VEICULO PLACA IRJ6130 Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 TROCA E CONSERTO DE MOLAS VEICULO PLACA IRJ6130 TROCA PINOS VEICULO PLACA IRJ6130 TROCA CATRACAS DE FREIO VEICULO PLACA IRJ6130 CONSERTO DE FREIO VEICULO PLACA IRJ6130 Finalidade: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130. 1.610,00
23/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/11; 1.610,00
08/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 623/2024 REGIS MENEZES DEPRA MEI - 9489 1.610,00
TOTAL 1.610,00 1.610,00 1.610,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.