Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAUREN ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6353 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL PARA ENTREGA TÉCNICA, COM SAÍDA DIA 25.05.24 AS 8 HS E RETORNO AS 22HS DO MESMO DIA |
197,95 |
197,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2024 |
MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL PARA ENTREGA TÉCNICA, COM SAÍDA DIA 25.05.24 AS 8 HS E RETORNO AS 22HS DO MESMO DIA |
197,95 |
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24/05/2024 |
MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL PARA ENTREGA TÉCNICA, COM SAÍDA DIA 25.05.24 AS 8 HS E RETORNO AS 22HS DO MESMO DIA
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197,95 |
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27/05/2024 |
Pagamento de Empenho 6353/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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197,95 |
TOTAL |
197,95 |
197,95 |
197,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.