Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
639 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO MARLI JANEIRO 2024 |
0,00 |
1.835,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2024 |
FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO MARLI JANEIRO 2024 |
1.835,60 |
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19/01/2024 |
RESCISÃO DE MARLI DE FÁTIMA DUBAL LANES |
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1.835,60 |
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23/01/2024 |
Pagamento de Empenho 639/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.835,60 |
TOTAL |
1.835,60 |
1.835,60 |
1.835,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.