Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
641 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS - INSS |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS CONSELHO TUTELAR RESCISAO MARLI JANEIRO 2024 |
0,00 |
550,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2024 |
VENCIMENTOS CONSELHO TUTELAR RESCISAO MARLI JANEIRO 2024 |
550,68 |
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19/01/2024 |
RESCISÃO DE MARLI DE FÁTIMA DUBAL LANES |
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550,68 |
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19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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20,00 |
19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO DE SALÁRIOS - 11%, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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60,57 |
23/01/2024 |
Pagamento de Empenho 641/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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470,11 |
TOTAL |
550,68 |
550,68 |
550,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Adiantamento Vale Alimentação |
19/01/2024 |
20,00 |
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Lançada |
INSS-Conta contribuições |
19/01/2024 |
60,57 |
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Lançada |
TOTAL |
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80,57 |
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