| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS | 
| Número do empenho: | 6441 | Data de lançamento: | 28/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Oficinas do CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 70.00 | Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: pagar as horas do oficineiro que realiza as atividades fisicas com adultos,idosos e crianças do CRAS | 23,00 | 1.610,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | Prestação de serviços de oficineiro / educador físico Finalidade: pagar as horas do oficineiro que realiza as atividades fisicas com adultos,idosos e crianças do CRAS | 1.610,00 | ||
| 05/06/2024 | Conforme Recibo Nº 052024; | 1.610,00 | ||
| 07/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6441/2024 MAIRON FRAGOSO DOS SANTOS - 10383 | 1.352,40 | ||
| 07/06/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6441/2024 | 80,50 | ||
| 07/06/2024 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 6441/2024 | 177,10 | ||
| TOTAL | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/06/2024 | 80,50 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 07/06/2024 | 177,10 | Lançada | |
| TOTAL | 257,60 |