Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6457 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
Natureza da despesa: |
FASEM |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL PATRONAIS MAIO 2024 |
0,00 |
421,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2024 |
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL PATRONAIS MAIO 2024 |
421,35 |
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29/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2024 |
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421,35 |
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29/05/2024 |
estorno de empenho a maior |
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-0,15 |
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29/05/2024 |
estorno de empenho a maior |
-0,15 |
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14/06/2024 |
Pagamento de Empenho 6457/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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421,20 |
TOTAL |
421,20 |
421,20 |
421,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.