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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6479 Data de lançamento: 29/05/2024
Tipo de empenho: INSS APAGAR - AUTONOMOS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTÔNOMOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REF AO MÊS DE MAIO 2024 875,72 875,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2024 CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTÔNOMOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REF AO MÊS DE MAIO 2024 875,72
29/05/2024 CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTÔNOMOS NA SECRETARIA DE SAÚDE REF AO MÊS DE MAIO 2024 875,72
20/06/2024 Pagamento de Empenho 6479/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 875,72
TOTAL 875,72 875,72 875,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.