Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FRANCIELE APARECIDA DE SOUZA MARTINS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6531 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAÚDSE BHUCAL ,MAIO 2024-HS |
2.064,43 |
2.064,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2024 |
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAÚDSE BHUCAL ,MAIO 2024-HS |
2.064,43 |
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03/06/2024 |
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAÚDSE BHUCAL ,MAIO 2024-HS
|
|
2.064,43 |
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04/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6531/2024
FRANCIELE APARECIDA DE SOUZA MARTINS - 10470 |
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1.734,12 |
04/06/2024 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 6531/2024 |
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227,09 |
04/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6531/2024 |
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103,22 |
TOTAL |
2.064,43 |
2.064,43 |
2.064,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS -Retenções |
04/06/2024 |
227,09 |
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Lançada |
ISS |
04/06/2024 |
103,22 |
|
Lançada |
TOTAL |
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330,31 |
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