Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6562 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESTIMATIVO P/MAT. DE CONSUMO P/SEC. DES. SOCIAL ,JUNHO DE 2024 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2024 |
ESTIMATIVO P/MAT. DE CONSUMO P/SEC. DES. SOCIAL ,JUNHO DE 2024 |
100,00 |
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12/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3309; |
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15,00 |
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15/07/2024 |
saldo nao utilizado |
-85,00 |
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17/07/2024 |
Pagamento de Empenho 6562/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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15,00 |
TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.