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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6604 Data de lançamento: 04/06/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FERIAS JUNHO 2024 0,00 1.611,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2024 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FERIAS JUNHO 2024 1.611,49
04/06/2024 FOLHA DE FÉRIAS MAIO 2024 1.611,49
04/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SERVIDORES 16,11
04/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SERVIDORES 20,00
04/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SERVIDORES 32,54
04/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SERVIDORES 225,61
04/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SERVIDORES 530,22
05/06/2024 Pagamento de Empenho 6604/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 787,01
TOTAL 1.611,49 1.611,49 1.611,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Mensalidade do sindicato 04/06/2024 16,11 Lançada
Adiantamento Vale Alimentação 04/06/2024 20,00 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 04/06/2024 32,54 Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo 04/06/2024 225,61 Lançada
Banrisul conta Consignação 04/06/2024 530,22 Lançada
TOTAL   824,48