Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VITOR GIOVANE RUMPEL FARIAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6685 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre |
Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
2 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PRÉDIO DE ALVENARIA COM NO MINIMO 205 METROS DE ÁREA CONSTRUÍDA
Finalidade: pagar o aluguel da llocação do imovel onde fica localizado o CRAS. |
1.857,04 |
3.714,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2024 |
PRÉDIO DE ALVENARIA COM NO MINIMO 205 METROS DE ÁREA CONSTRUÍDA
Finalidade: pagar o aluguel da llocação do imovel onde fica localizado o CRAS. |
3.714,07 |
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05/06/2024 |
Conforme Recibo Nº 052024; |
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1.857,03 |
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13/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6685/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.857,03 |
03/07/2024 |
Conforme Recibo Nº 062024; |
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1.857,03 |
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03/07/2024 |
estorno empenho |
-0,01 |
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08/07/2024 |
Pagamento de Empenho 6685/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.857,03 |
TOTAL |
3.714,06 |
3.714,06 |
3.714,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.